集团企业固定资产盘点
计划
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
XXXX集团
2017年固定资产盘点方案
为了加强集团固定资产管理,核实资产状况,提升资产使用效率,做到帐实相符,实现固定资产规范化管理,集团公司将组织人员对各体系的固定资产进行一次彻底盘点。具体工作安排如下:
一、盘点组织
集团设立固定资产盘点领导组,负责固定资产盘点的所有事项,成员包括各体系负责人和财务负责人。各体系财务负责人负责组织本体系固定资产盘点工作。
各体系可以根据需要按区域设立若干盘点小组,每个盘点小组由资产使用部门人员、资产归口管理部门(设备部门、行政部门、信息部等)人员、财务人员组成,负责不同区域的盘点工作。
各体系固定资产使用部门人员负责资产清点,资产归口管理部门人员负责复检,财务人员确认并记录。
二、盘点范围及盘点职责
各体系内实际存放和拥有的固定资产,无论财务账面上是否记录,无论存放在什么地方,无论处于何种状态,都应纳入此次盘点范围。包括房屋建筑物、机器设备、研发设备、家具/器具/工具、运输设备、电子设备等。
1、各体系资产使用部门对自己使用的固定资产负有盘点责任,必须指定专人参与盘点工作;
2、各体系资产归口管理部门对本部门管理的固定资产负有盘点责任,必须指定专人参与盘点工作,并负责准备固定资产管理台账(附件2);
3、各体系财务部负责固定资产盘点的组织工作,设计盘点表格,并负责准备固定资产盘点表(附件3)、账面固定资产清单(附件4)。
三、盘点时间
盘点时间初步定于2017年11月20号开始,至2017年11月30日结束,具体盘点时间各体系财务人员须与生产部门进行协调。
各体系资产使用部门是固定资产盘点的第一责任人,必须确保盘点工作及时、准确完成。
四、盘点方法及结果处理
1、按照固定资产类别进行盘点(附件1)
2、各部门进行盘点时,须按照资产存放地点,逐一清点核对固定资产卡片(附件5)和资产铭牌。
3、属于其他体系采购在本体系使用的固定资产,应请详细记录资产相关信息,供其他体系复盘参考,由财务部门负责与其他体系对接核实。
4、盘点结束后,盘点表由参与盘存的各方人员签字确认,由财务部门负责实物与账面记录核对。
5、核对结果有差异的,由使用部门及归口管理部门负责次再确认,并提交原因分析及处理意见。
6、财务部负责整理盘点结果,输出资产盘点报告及资产管理改进建议,报集团公司运委会批准后进行账务调整处理。
附件1:固定资产类别 附件2:固定资产盘点表 附件3:固定资产清单 附件4:固定资产台账 附加5:固定资产卡片
2017年11月8日
附件1
固定资产类别
序号 1 2 3 4 5 6 资产类别 房屋建筑物 机器设备 研发设备 家具/器具/工具 运输设备 电子设备 资产列示 办公楼、宿舍楼、厂房、仓库、道路、车棚、围墙等类似或相关资产 生产设备、生产附属设备、公用工程、公用设备等 试验室设备、中试设备、分析检验设备等 办公家具、模具、空调等 小轿车、通勤车、货运车辆、叉车等 类似或相关资产 服务器、电脑、笔记本、打印机、复印机、碎纸机、扫描仪等类似或相关资产
附件2
固定资产盘点表
资产类别: 年 月 日 资产 序号 资产名称 规格型号 单位 数量 使用地点 备注 编号 使用部门签字: 管理部门签字: 财务签字:
附件3:
固定资产清单
资产编码 资产类别
资产名称 规格型号 入账时间 生产厂家 资产单位 资产数量 存放地点 使使使用用用部状 人 门 态 折旧方法 资产原值 预计期限 使累计用折期旧… 限
附件4:
固定资产台账
序号 类别: 资产资产规格入账入账单生产使用使用备数量 使用人 编码 名称 型号 时间 价值 位 厂家 部门 状 态 注
附件5
固定资产卡片
设备名称 规格型号 入账时间 使用部门 生产厂家 设备编号 设备类别 入账价值 使用人
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